为了进一步掌握项目物资、外租机械等方面的管控情况,努力降低项目成本支出,从而提升项目经济效益,公司决定从4月中旬至5月底开展物资材料、外租设备专项审计工作。
为确保审计工作的正常开展,公司明确了审计工作要求:一是成立了专项审计工作机构,公司总经理李仲峰亲自任专项审计组长,总会计师龙盛任常务副组长,聘任财务专家孙万章任副组长,公司本部物资部、工经部、工程部、财务部、纪委等部门人员为审计组成员。二是明确了审计工作计划。第一阶段从4月中旬开始,重点审核南水北调项目、南京地铁项目、苏州地铁2号线项目、苏州有轨项目。第二阶段从5月15日开始,审计重点是深圳地铁、广州地铁、昆明区域各项目、成都区域各项目、机施项目部等。三是明确了各项目需要提前提供的资料清单。要求各项目部的物资、机械、工程、财务、工经等部门按照要求准备好报表、台账、合同等各项资料。四是严格责任追究。对于在专项审计发现的不合规的事项和问题,要及时提出处理意见,从快整改。对于发现的严重的违法违规行为,公司将启动问责机制。
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